敏芯股份2025年度内控有效,多方面保障经营合规

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2026年05月01日,敏芯股份发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规范和评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围涵盖苏州敏芯微电子技术股份有限公司及其多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%。主要业务和事项包括战略、财务、采购、销售等多方面,重点关注采购、资金、销售等领域。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,并分别制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。此外,上一年度内部控制缺陷整改情况、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向、其他重大事项说明均不适用。

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