2026年05月02日,统联精密发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,建立健全和评价内部控制有效性是董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。
评价结论显示,在2025年12月31日评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,无影响内部控制有效性评价结论的因素,内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理、销售、采购等主要业务和事项,以及销售与收款等关键流程。公司依据相关规范开展评价工作,缺陷认定标准与往年一致。
报告期内,未发现财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷;非财务报告内部控制一般缺陷已整改,无重大和重要缺陷未完成整改。
上一年度内部控制一般缺陷已整改,不影响目标实现。报告期内,内部控制体系运行良好,关键领域有效。2026年,公司将按要求深化内部控制体系建设,提升内部治理水平。