鼎胜新材2025年审计委员会履职尽责,推动公司规范治理水平提升

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2026年05月02日,鼎胜新材发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

2025年度,公司第六届审计委员会由岳修峰等5名成员组成,岳修峰任主任委员,成员具备专业知识和丰富经验。当年共召开4次会议,审议了公司2024年度财务决算报告、各季度报告等议案,均获一致同意。审计委员会定期审查公司财务报告,与管理层充分沟通,审查结果提交董事会。

审计委员会主要负责审计机构聘任、内部审计监督等工作。2025年,其与天健会计师事务所充分沟通,评估其独立性和专业性;指导内部审计工作,提升工作成效;审阅财务报告,认为报告真实准确;评估内部控制有效性,未发现重大缺陷;2025年9月公司取消监事会后,审计委员会行使监事会职权,监督公司运作,认为公司决策程序合法合规,董高人员履职尽责。

总体而言,审计委员会依据相关规定履职,推动公司规范治理水平稳步提升。

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