2026年05月03日,联创光电发布《2025年度内部控制审计报告》。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,众华会计师事务所审计了联创光电2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。联创光电董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,联创光电于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
联创光电2025年度财务报告内部控制有效,为投资者增添信心
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