天赐材料2025年度财务报告内部控制有效,为投资者决策提供有力支撑

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2026年03月09日,广州天赐高新材料股份有限公司发布二〇二五年度内部控制审计报告。按照相关要求,致同会计师事务所审计了天赐材料公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天赐材料公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计意见认为,天赐材料公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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