2026年03月13日,深天马A发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,结合自身制度和评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性,审计与风险管理委员会监督,经营层组织日常运行。
评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及其主要子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涉及20大业务领域,重点关注采购、质量管理等高风险领域,且无重大遗漏。
公司根据企业内部控制规范体系确定了财务和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,包括定性和定量标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,报告期内无可能影响投资者决策的其他内部控制信息。