2026年03月17日,三超新材发布《2025年度内部控制审计报告》。天衡会计师事务所按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三超新材董事会的责任;注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。此外,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。天衡会计师事务所认为,三超新材于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三超新材2025年度财务报告内部控制有效,为投资者提供坚实保障
来源:爱集微
#三超新材#
#内部控制审计#
#财务报告内控#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创