汇成股份2025年审计委员会积极履职,2026年将行使监事会职权提升治理水平

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2026年03月20日,汇成股份发布2025年度审计委员会履职情况报告。

公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成,独立董事占比超二分之一,会计专业人士罗昆任召集人,委员任职均合规。2025年共召开5次会议,全体委员出席,议案均审议通过,涉及年度报告、财务预算、审计机构选聘等多项内容。

履职方面,审计委员会审阅公司财务报告,认为其公允反映情况,披露符合要求;监督评估天健会计师事务所工作,肯定其2024年年审表现;指导内部审计,认为工作基本达标但需完善;评估内部控制有效;协调各方与外部审计机构沟通;监督募集资金使用合规。

总体而言,2025年审计委员会促进公司规范运作。2026年公司取消监事会后,审计委员会将行使监事会职权,秉承专业原则提升治理水平,维护公司及投资者权益,还会关注新法规。

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