超声电子审计委员会2025年勤勉履职,保障公司规范运作

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2026年03月20日,超声电子发布董事会审计委员会2025年度履职情况的报告。截至2025年末,审计委员会由四名委员组成,独立董事温日光任主任委员,各委员具备专业知识和经验,独立履行监督职责。

2025年,审计委员会召开六次会议,分别审阅2024年度、2025年各季度及半年度财务报表等。在2025年度财务报表及内部控制审计工作中,审计委员会两次审议财务报告,认为其真实反映公司状况;督促天健会计师事务所审计工作,该所最终提供多项审计文本;总体评价天健所恪尽职守,完成审计工作。同时,审计委员会监督内部审计工作,未发现重大问题,认为内审有效运作;评估公司内部控制有效。总体而言,审计委员会依法合规、勤勉尽职,为公司规范运作和审计质量提升发挥积极作用。

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