2026年03月21日,恒铭达发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,致同会计师事务所审计了恒铭达2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒铭达公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。此外,内部控制具有固有局限性。审计意见认为,恒铭达于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
恒铭达2025年度财务报告内部控制被审计为有效
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