普冉股份审计委员会监督立信2025年度审计工作,保障财务报告质量

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2026年03月21日,普冉半导体(上海)股份有限公司发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告审计机构。立信由潘序伦博士于1927年创建,2010年改制为特殊普通合伙制,具有证券、期货业务许可证等资质。截至2025年末,有合伙人300名、注册会计师2523名等。2025年度业务收入50.00亿元,审计业务收入36.72亿元,为770家上市公司提供年报审计服务。

2025年4月15日和5月6日,公司分别经董事会和股东大会审议通过续聘立信为2025年度审计机构。立信对公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计,出具标准无保留意见报告,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效。审计中,立信与公司管理层和治理层充分沟通。

审计委员会在续聘时核查立信资质等,认为其具备相关资格和经验,职业保险可覆盖赔偿责任。2025年3月24日审计委员会通过续聘议案。在2024、2025年度报告工作中,审计委员会审议相关议案并同意提交董事会。2026年1月5日进行审前沟通,3月16日审议2025年相关报告议案,3月18日召开审计后沟通会议,对审计问题提出建议。

总体而言,审计委员会严格遵守规定,发挥专业作用,督促立信及时、准确、客观、公正出具审计报告,履行了监督职责。

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