华勤技术2025年末财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年3月24日,华勤技术发布内部控制审计报告。按照相关要求,立信会计师事务所审计了华勤技术2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华勤技术董事会的责任。

注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。根据相关豁免规定,华勤技术未将2025年度并购的深圳昊勤机器人科技有限公司及其子公司、PLAMEX SA DECV、南昌市千一科技有限公司的内部控制包括在2025年度内部控制自我评价及审计范围内。

内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,华勤技术于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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