2026年03月25日,中集车辆发布《2025年12月31日内部控制审计报告》。按照相关要求,毕马威华振审计了中集车辆集团2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中集车辆集团董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,中集车辆集团于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中集车辆2025年末财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
来源:爱集微
#中集车辆#
#内控审计#
#财务报告内控#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创