2026年03月26日,成都智明达电子股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,信永中和会计师事务所审计了智明达公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智明达公司董事会的责任,而会计师事务所的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
报告指出,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制不恰当或遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。不过,审计意见认为,智明达公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。