华工科技2025年财务与非财务报告内控均无重大缺陷,多领域完善制度保障发展

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2026年3月24日,华工科技产业股份有限公司发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。

审计报告显示,大信会计师事务所认为,华工科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价报告指出,公司在内部控制日常和专项监督基础上,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素。

公司按风险导向原则确定评价范围,主要单位资产总额占合并报表资产总额94.99%,营收合计占99.58%。主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等层面,重点关注采购、销售等领域。在各方面,公司均建立健全相关制度,如组织架构上完善法人治理架构、取消监事会;发展战略上调整为战略与ESG委员会等,以保障内部控制有效运行。

此外,公司还明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大、重要缺陷,且无其他需说明的内控相关重大事项。

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