2026年03月27日,海尔智家发布2025年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》等要求,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
公司按风险导向原则确定评价范围,纳入评价的主要单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为89%,营业收入合计占比为87%。纳入评价的业务和事项涵盖财务、合规、运营、战略等方面,重点关注采购及付款管理等多个高风险领域,且不存在重大遗漏和法定豁免情况。
公司依据企业内部控制规范体系及相关手册、指引开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。在内部控制缺陷认定及整改方面,财务报告和非财务报告内部控制均未发现重大、重要和一般缺陷,也不存在未完成整改的情况。此外,上一年度内部控制缺陷整改、本年度内部控制运行及下一年度改进方向、其他重大事项均不适用。