2026年03月27日,基康技术股份有限公司发布《内部控制审计报告【天衡专字(2026)00218号】》。按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性和一定风险。审计意见认为,基康技术于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
基康技术2025年财务报告内部控制有效,彰显企业管理实力
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