2026年3月27日,锐捷网络股份有限公司发布《2025年度内部控制自我评价报告》。
报告显示,公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果表明,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自基准日至报告发出日,未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。
2026年度,公司将进一步完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查。
评价范围涵盖公司及下属子公司,业务和事项包括组织架构、发展战略等21项内容。公司还制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大及重要缺陷。此外,审计委员会、会计师事务所和保荐人均认为公司内部控制制度设计合理、执行有效。