2026年03月28日,一汽解放集团股份有限公司发布《内部控制审计报告(二〇二五年度)》。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,立信会计师事务所审计了一汽解放2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一汽解放董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,一汽解放于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
一汽解放2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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