2026年03月28日,赢合科技发布内部控制审计报告。按照相关要求,上会会计师事务所审计了赢合科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赢合科技董事会的责任。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,赢合科技于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
赢合科技2025年末财务报告内控有效,展现良好管控水平
来源:爱集微
#赢合科技#
#内控审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创