航天智装2025年度内控有效,多领域管理完善助力发展

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2026年03月28日,航天智装发布2025年度内部控制评价报告。

公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并披露报告,经理层负责内控日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论表明,在2025年12月31日(评价基准日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。

评价范围涵盖航天智装本部及所属子公司,资产和营收占比均达100%,涉及组织架构、发展战略等18项主要业务和事项。公司在各方面均有完善管理,如建立法人治理结构、明确发展战略程序、重视人才培养与激励等。

评价依据五部委相关要求及公司内控制度。缺陷认定从财务和非财务报告两维度,采用定量和定性结合方法,明确不同等级缺陷的认定标准。

总体而言,公司内控体系健全,运行良好,能合理保障经营管理等目标,符合法规和管控要求,助力实现发展战略,且截至报告报出日无其他内控重大事项。

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