智新电子2025年度内控评价良好,将强化建设促发展

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2026年04月24日,智新电子发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,建立健全和实施内部控制并评价其有效性是董事会责任,2025年公司取消监事会,由审计委员会监督内部控制。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论表明,基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖治理结构、组织结构等多方面,重点关注高风险领域。公司在各方面建立了相应制度和流程,如治理结构上明确职责权限,资金营运管理有严格制度等。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。经认定,不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

公司无其他内部控制相关重大事项,将继续强化内控建设,促进健康可持续发展。

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