2026年4月27日,艾森股份发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,公司董事会负责建立、实施和评价内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保障经营合法合规等,但存在固有局限。
评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及其所有纳入合并范围的控股公司,资产和营收占比均达100%,涉及多项业务和事项,重点关注资金管理等领域。
公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制的重大、重要缺陷均未发现,一般缺陷已整改。
2025年度,公司内控体系运行良好,无重大和重要缺陷。2026年,公司将深化内控体系建设,提升管理水平,防范风险。