北京君正2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

来源:爱集微 #北京君正# #内部控制审计# #财务报告内控#
355

2026年03月28日,北京君正发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,信永中和会计师事务所审计了北京君正2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性。审计认为,北京君正于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #北京君正# #内部控制审计# #财务报告内控#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...