2026年03月29日,复旦微电发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构。根据相关管理办法,审计委员会切实履行监督职责,具体包括:在选聘时对安永华明专业资质等进行核查评价;关注2025年度审计结论等,听取汇报并提建议;审议2025年年度报告等议案并同意提交董事会。审计委员会严格遵守规定,发挥专业作用,审查相关资质和执业能力。
复旦微电审计委员会切实履行对安永华明2025年度审计监督职责
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