2026年3月27日,广汽集团发布2025年度内部控制评价报告。
报告显示,公司依据相关规范和办法对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖公司总部及21家重要投资企业,资产总额占比98.1%,营业收入合计占比97.4%,主要业务和事项包括汽车研发、制造等,重点关注战略、市场等风险领域。公司依据相关体系和手册开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司发现个别财务和非财务报告内部控制一般缺陷,已及时整改,未对内部控制构成实质性影响。
2024年内控评价发现的一般缺陷已完成整改。2025年,公司在公司治理、内部监督等十五个方面完善内部控制。2026年是“十五五”开局之年,公司将持续优化内部控制体系,根据改革和业务变化调整设计,加强执行力度,强化监督检查,防范风险,提高经营效率和管控水平,促进高质量发展。