2026年03月29日,中国中车发布《中国中车股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
报告显示,公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司本部及32家一级子公司及其所属企业,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、发展战略等多方面业务和事项,重点关注战略、市场等风险领域。
评价结论表明,公司在评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,内部控制审计意见与公司评价结论一致。
公司依据企业内部控制规范体系及自身文件开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷,但已建立完善体系,发现后及时纠正,对内控体系运行无实质性影响。
此外,中国中车内部控制运行有效。2026年公司将继续以“强内控、防风险、促合规”为目标,持续优化内控、风险和合规管理制度体系,推进穿透式监管体系,加强对供应链管理、授权管理等重点领域的内控检查和监督。