2026年3月30日,广州广日股份有限公司发布《关于广州广日股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。容诚会计师事务所依据中国注册会计师审计准则,审计了广日股份公司2025年12月31日的合并及母公司资产负债表等,并于2026年3月27日出具了容诚审字[2026]518Z0833号的无保留意见审计报告。
根据相关要求,广日股份公司管理层编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。容诚会计师事务所对汇总表所载信息与审计财务报表时复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行核对,在所有重大方面未发现不一致。除对广日股份公司实施2025年度财务报表审计中执行的关联方交易有关审计程序外,未对汇总表所载资料执行额外审计程序。后附汇总表应与已审计的财务报表一并阅读,本专项说明仅供广日股份公司年度报告披露使用。