2026年3月31日,珠海冠宇电池股份有限公司发布《二O二五年度内部控制审计报告》。按照相关要求,致同会计师事务所审计了珠海冠宇2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,推测未来有效性存在一定风险。审计认为,珠海冠宇于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
珠海冠宇2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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