2026年3月30日,珠海冠宇发布2025年度内部控制评价报告。报告称,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司依据风险导向原则确定评价范围,涵盖所有控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%。重点关注资金管理、关联交易合规等多个高风险领域。
公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均存在个别一般缺陷,因设有双重监督机制,缺陷已及时整改,不影响控制目标实现。
2025年度,公司内控体系运行有效,未发生重大内控缺陷及合规风险事件。2026年度,公司将以风险防控与合规管理为核心导向,推动内控与业务深度融合,提升内控体系整体效能。