青鸟消防2025年财报及非财报内控均无重大缺陷,将持续完善内控促发展

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2026年3月31日,青鸟消防发布2025年年度内部控制评价报告。报告称,建立并评价内部控制有效性是董事会责任,经理层负责日常运行。公司内控目标是保障经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证。

在评价结论方面,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在重大方面保持有效财务报告内控;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且报告基准日至发出日无影响评价结论的因素。

评价工作情况显示,评价范围涵盖公司及子公司,资产、营收占比均达100%,业务涉及公司治理等多领域,重点关注财务报告等风险领域。同时,公司依据内控规范结合自身情况开展评价工作,并制定了财务与非财务报告内控缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

此外,公司无其他内控相关重大事项。未来,董事会将根据公司情况及外部环境变化适时调整内控,完善制度、规范执行、强化监督,促进公司可持续发展。

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