宁波精达董事会审计委员会2025年履职尽责,助力公司健康发展

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2026年04月03日,宁波精达发布董事会审计委员会2025年度履职报告。

公司第五届董事会审计委员会由刘锡琳等5人组成,主任委员为具有会计专业资格的独立董事刘锡琳。2025年度,审计委员会共召开4次会议,审议通过多项议案,如公司各期财务报告、内部控制评价报告等。

主要工作内容包括:监督及评估外部审计机构工作,评估其独立性和专业性,确定审计计划,审阅财务报表,跟踪审计进程;指导内部审计工作,规范制度建设;审阅财务报表并发表意见,认为各期财务报告真实准确反映公司状况;评估内部控制有效性,公司已建立完善治理结构,无重大内控缺陷;监督公司募集资金存放及使用情况,认为符合相关规定。

总体来看,审计委员会2025年履职尽责,推动公司稳健经营。2026年将加强与经营管理层交流,提升相关水平,促进公司治理提升。

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