2026年4月3日,江淮汽车发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
公司评价范围涵盖安徽江淮汽车集团股份有限公司及其控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和高风险领域也均有涉及。内部控制评价工作依据相关规范和公司办法开展,缺陷认定标准与以前年度一致。检查发现的一般缺陷均已纳入考核体系并完成整改。