兴发集团2025年审计委员会履职成效显著,助力公司高质量发展

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2026年4月4日,兴发集团发布2025年度审计委员会履职情况报告。

公司第十一届董事会审计委员会由5位独立董事组成,主任委员为崔大桥。2025年共召开6次会议,审议多项议题,包括审计部和内控部报告、财务报告、关联交易等。

履职方面,2025年3月继续聘任中审众环为财务和内控审计机构;监督外审工作,确保其高效完成;指导内审工作,体系健全有效;审慎核查财务报告,符合规定;评估内控工作,体系完善;审核关联交易,定价公允、程序合规;协调各方沟通,提升审计效率;2025年11月起行使监事会职权,监督财务和人员履职,未发现违规。

总体而言,审计委员会发挥了审计监督等作用,建议被董事会采纳,2026年将继续依法履职,维护公司和股东权益。

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