2026年04月11日,萤石网络发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,德勤华永会计师事务所审计了萤石网络2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和实施内部控制并评价有效性是萤石网络董事会的责任,注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,萤石网络于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
萤石网络2025年财务报告内部控制被审计为有效
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