合力泰披露2025年度非经营性资金占用及关联资金往来情况,数据与财报核对无重大差异

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2026年04月11日,合力泰科技股份有限公司发布《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。华兴会计师事务所依据审计准则审计了合力泰2025年度财务报表,并于2026年4月9日签发带强调事项段无保留意见审计报告。根据相关要求,合力泰编制了汇总表。事务所对汇总表与审计财务报表时复核的会计资料及经审计的财务报表相关内容进行核对,在所有重大方面未发现不一致。除财报审计中对关联方交易的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。该专项说明仅供合力泰披露2025年度报告使用。

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