天迈科技审计委员会监督天健所审计工作,确保报告客观公正

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2026年04月12日,天迈科技发布董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况的报告。报告显示,因2024年度审计机构中兴财光华聘期已满,经选聘程序,天健会计师事务所被聘任为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。2025年12月9日,第四届董事会审计委员会通过选聘议案,审查认为天健所具备胜任能力。2026年2月4日,第五届审计委员会沟通审计计划等情况,要求确保审计独立性。3月30日,审议通过2025年年度报告等议案,认为天健所审计过程独立、客观、公正,审计意见公允。总体而言,审计委员会履行了对会计师事务所的监督职责。

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