奥联电子2025年财务报告内控有效,展现良好管理水平

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2026年04月14日,奥联电子发布《2025年度内部控制审计报告书》。按照相关要求,中兴华会计师事务所审计了奥联电子2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。奥联电子董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。报告指出,内部控制存在固有局限性,依据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计认为,奥联电子于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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