2026年04月15日,武汉高德红外股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,信永中和审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计意见认为,高德红外于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
高德红外2025年末财务报告内部控制有效,为企业稳健发展护航
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