2026年04月15日,紫光股份发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,安永华明会计师事务所审计了紫光股份2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。紫光股份董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险。审计认为,紫光股份于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》等在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
紫光股份2025年末财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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