2026年04月15日,华丰科技发布《四川华丰科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。报告指出,公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖公司及下属多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、资金活动等,重点关注销售与收款等风险领域。公司依据相关规范和规定开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。
2025年公司内部控制执行有效,达到了内部控制目标。2026年公司将进一步强化内部控制意识,深化内部控制体系建设,规范制度执行,强化监督检查,提升管理水平,保障公司长久健康发展。