酉立智能2025年度审计委履职尽责,推动公司规范治理与发展

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2026年04月16日,酉立智能发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第一届董事会审计委员会由董事长李涛、独立董事庞云华和周喻组成,庞云华任主任委员。2025年度,审计委员会共召开五次会议,审议通过了2024年年报及其摘要、内部控制评价报告等多项议案。

主要工作包括:监督评估外部审计机构大信会计师事务所,认为其具备服务资质与能力;审核评估公司财务报告,认为编制符合规定,内容真实准确完整;指导内部审计工作,认为内审制度健全、开展有效;评估内部控制有效性,认为公司内控运作符合相关规范;协调各方与外部审计机构沟通,促进财务和内控规范。

总体而言,2025年度审计委员会履职尽责,促进了公司规范治理和稳健发展。2026年,全体委员将继续勤勉履职,强化监督、审查与指导职能,推动公司内控制度优化和经营效率提高。

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