雅葆轩2025年度董事会审计委员会履职尽责,助力公司治理提升

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2026年4月16日,雅葆轩发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独立董事占成员总数的2/3,由专业会计人士田金平担任主任委员。2025年,审计委员会共召开5次会议,审议了续聘会计师事务所、各期财务报告等多项议案。

在履职方面,审计委员会审阅公司财务报告,认为其真实准确完整;监督评估外部审计机构天职国际,认可其能力;协调各方与外部审计机构沟通,提高审计效率;指导内部审计工作,检查评估内部控制;评估公司内部控制有效,符合相关要求。

总体而言,2025年度审计委员会严格履职,2026年将继续发挥专业作用,提高公司治理水平,维护股东权益。

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