2026年04月18日,正帆科技发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,公司依据相关规范对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。
评价范围涵盖公司及其所有控股子公司,涉及公司治理、销售与收款等主要业务和事项,重点关注采购、资金等多个高风险领域。公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,财务报告和非财务报告内部控制的一般缺陷均已完成整改。
2026年1月,公司收到上海证监局警示函和上交所监管警示,问题包括执委会运作机制不完善、制度未覆盖投资活动、募集资金管理不严、独立董事履职时间不足及投资估值测算不准确等。公司高度重视并积极整改,已采取有效措施完成整改,上述监管事项不会对日常经营管理产生影响。2026年度,公司将继续落实内部控制规范,强化内控意识,提升管理水平。