友讯达2025年度内控评价良好,财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月21日,友讯达发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据企业内部控制规范体系,结合自身制度和评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论表明,在评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及所属控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,主要业务和事项包括组织架构、采购、销售等,重点关注资产管理等领域。

公司内部控制体系完善,包括内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通以及对控制的监督等方面。公司还制定了一系列内部控制制度,涉及公司治理、日常管理、人力资源、信息系统等基本控制,以及业务控制、资产管理控制、对外投资等多个方面,且各项制度执行情况良好。

公司明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内,财务报告和非财务报告均不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

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