金百泽2025年审计委员会规范履职,2026年将强化监督职能

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2026年4月21日,金百泽发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

报告期内,第五届董事会审计委员会由方先丽、赵亮、叶永峰组成,方先丽为主任委员;2025年8月11日换届后,第六届由方先丽、罗润华、叶永峰组成,方先丽连任主任委员,成员均符合法规要求。

2025年,审计委员会共召开5次会议,审议了财务决算、利润分配、报告披露、资金管理等多项议案。

主要履职情况包括:监督评估外部审计机构,审查容诚会计师事务所资质,同意续聘;指导内部审计工作,提出针对性意见;审阅财务报表,认为符合准则,能真实反映情况;监督评估内部控制有效性,未发现重大缺陷;协调各方与外部审计机构沟通,提高审计效率。

总体来看,2025年审计委员会规范运作、履职尽责。2026年将强化对董事会事项的事前审核,加强内审指导及与外审沟通等工作,维护公司和股东权益。

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