永鼎股份2025年内部控制有效,将持续完善内控体系建设

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2026年04月22日,永鼎股份发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系规定,公司董事会负责建立健全和评价内部控制。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖江苏永鼎股份有限公司等多家子公司,纳入评价范围单位的资产总额占比98.23%,营业收入合计占比88.74%。主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注资金活动、资产管理等领域。

公司依据相关规范开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,个别流程执行的一般缺陷已整改。

2025年公司内部控制执行有效,制度体系运行良好。2026年度,公司将继续完善内部控制制度体系建设,优化业务流程,提升内控管理水平。

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