联瑞新材2025年度内部控制有效,财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月20日,联瑞新材发布2025年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》等要求,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论表明,公司在评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围包括公司及其全资子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涵盖公司治理、人力资源等主要业务和事项,重点关注资金管理等风险领域。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,财务报告和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,一般缺陷已整改落实。

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