铁大科技2025年末财务报告内部控制有效,保障发展合规性

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2026年4月22日,上海铁大电信科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,天职国际审计了铁大科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铁大科技董事会的责任;而注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。此外,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。审计结果表明,铁大科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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