富信科技2025年财务报告内部控制有效,2026年将提升内控精细化水平

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2026年4月28日,富信科技发布内部控制审计报告与众环审字(2026)0500532号及2025年度内部控制评价报告。

审计报告显示,按照相关要求审计了富信科技2025年12月1日财务报告内部控制有效性,认为其于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价报告指出,建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任。在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司已按要求保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖主要单位、业务和事项及高风险领域,包括半导体热电器件等业务,重点关注财务报告、销售业务和合同管理。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷。

2025年度,公司内部控制体系运行良好,已在所有重大方面保持了有效内部控制。2026年度,公司将健全内部控制制度,推动制度落地执行,强化监督,优化环境,提升精细化水平,完善评价机制,防范风险。

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